A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Céges telefon használat, elszámolás
#1
Szia !
A 20 % magánhasználat kiszámlázása rendben van (A 20 % az bruttó, és ezt bontod meg alapra és áfára).
A telefonszámlán pedig: telefonköltség 20%-a: ez a magánhasználat → költség áfásan
telefonköltség 10%-a: költség áfásan
telefonköltség 70%-a: költség, de ezt megbontjuk alapra és áfára, áfát ez után visszaigényeljük.
Tehát így megvalósul, hogy a 20% magánhasználat kiszámlázásra kerül, és az is, hogy a telefonköltség 70%-a után igényelhető vissza az áfa.
Móni
Válasz idézéssel
#2
Sziasztok!

Valaki legyen szíves erősítse meg az alábbiakat.
Most van cégünknél először telefonköltség számítás, már sok mindent átolvastam,de még mindig nem egészen egyértelmű az eljárás, mert mindenki másképp csinálja...

Tehát..Cégünk a mobiltelefonszolgáltatás 20%-kát kiszámlázza vélelmezett magánhasználat miatt a munkavállalónak áfásan (ez nálunk kp-s számla):

A kiszámlázott számla könyvelése:

T3811-K96
T3811-K467

Az eredeti telefonszámlán ezt a 20%-kot költségként könyvelem??? Mondjuk T529-K3811 ..
Majd a maradék összeg 70% és 30% bontásan:
70% Áfásan T524-K3811
T461
30% Áfa nélkül T524-3811
Köszönöm előre is!
Válasz idézéssel
#3
Szia !
Itt kéne körülnézned!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#4
Kedves Fórumozók! Kérek szépen választ arra, hogy ha egyéni vállalkozó havi telefonszámláját szeretné elszámolni a vállalkozásában, nincs részletes listája melyik a céges, melyik a maszek telefonálása, miként számolom el. Kérek szépen egy számítási módot. Köszönöm szépen "gpinter" :oops:
Válasz idézéssel
#5
:?: Sziasztok! Teljesen új vagyok köztetek Smile
Van egy Kft., ahol a tulaj semmiképpen nem szeretne cégtelefonadót fizetni. Lenyilatkozta, hogy nincs magánhasználat, e nélkül kéri a számla elszámolását. Ebben az esetben Könyvelhetem úgy, hogy a tel 70 %-át Áfa-an a fennmaradót meg áfa nélkül teszem az 527-be?
előre is köszönöm
Válasz idézéssel
#6
Sziasztok!

Végigolvastam az eddigi írásokat (más oldalakon is), és már fogalmam sincs arról, hogy mi is a helyes.
A cég nem szeretne élni a tételes elszámolással, tehát a számla értékének 20%-a után megfizetné a járulékokat és bevallaná 08-on.
Ekkor mit könyvelek, hová (T és K) és milyen összegben?
Pl. egy 5.000 Ft + 27% áfás tel.számlával végig vezetve.

Előre is köszönöm a segítségeteket.
Tündi
Válasz idézéssel
#7
Szia!

Számomra elég érdekesnek tűnik!/számvitelileg és könyvelésileg/
A bér levonásánál milyen jogcímet írtok be????
Klárika talán látja és megmondja a frankót......,én nem mernék így levonásba helyezni bérből simán.
Akkor már inkább a számla..mi ugyan csak számlázunk,a 08-on nem vallunk.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#8
Erzsó Írta:Vagy leadózzátok a 30%-ot a 08-on,minden hónapban,vagy ahogy az előttem szóló írta,számla a 30%+áfa... :oops:

ezt ne így képzeljékte el

mindig fizetünk a 30% után adót, függetlenül attól, hogy kiszámlázzuk-e v. sem

arról van csupán szó, hogy a dolgozóktól egy jelképes összeget levonunk

és a kérdésem arra irányult, hogy az ilyen típusú levonásokat általánosságban véve muszáj kiszámlázni? lehet itt gondolni pl. céges autó magánhasználati részére, stb,
Válasz idézéssel
#9
Köszi Klárika!

Itt van csatolmányként! :oops:
Puszi
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#10
Talán itt kellene kutakodni! Big Grin
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#11
Én meg fordítva tudom,úgy is csinálom..../évek óta/...már nem tudom hol kerestem ki,de utána jártam a dolognak.

Persze,attól is függhet,hogy levonásnál mennyi %-ot vonsz le,ha 70-30 a levonás,akkor talán nem kötnek bele.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#12
Erzsó Írta:Vagy leadózzátok a 30%-ot a 08-on,minden hónapban,vagy ahogy az előttem szóló írta,számla a 30%+áfa... :oops:

Kiszámlázásnál a 30% nem bruttó ?
Tehát nem 30 % + áfa, hanem ez már tartalmazza az áfát is, és utána kell visszaszámolni az áfát...
Én így tudtam..
Válasz idézéssel
#13
Vagy leadózzátok a 30%-ot a 08-on,minden hónapban,vagy ahogy az előttem szóló írta,számla a 30%+áfa... :oops:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#14
a köv kérdésem lenne:

munkavállalók korlátlanul használhatják a céges telefont, ezért havonta egy fix összeget vonunk le a bérükből

muszáj erről számlát kiállítani? elviekben az sztv szerint az értékesítés árbevételébe ilyen tételek nem tartoznak bele

nem lehet egyszerűen egyéb bevételként könyvelni?

tehát pl. levonás: 471/476 500, átkönyvelés: 476/96 500

köszi.
Válasz idézéssel
#15
Szia Icuska!

A készülékvásárlás áfája teljes egészében levonható. A telefonszámlák áfájának pedig 70%-a vonható le.
Kata
Válasz idézéssel
#16
Egy KFT 1 db mobiltelefont vásárolt, 20%-át kp-ban a többit részletekben fizeti meg.
A telefon készülék áfáját milyen %-ban vonhatom le?
Majd a telefon számlák 70%-os áfája vonható le?
Válasz idézéssel
#17
Péter_ Írta:Sziasztok.

.... .....Ehhez vajon mit szól a NAV?
....hogy kéri a részletes híváslistát és a bizonyítást, hogy a dobozból kimenő minden hívás céges volt ....legalábbis ha én lennék a NAV-os :wink:
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
#18
Szia Péter!
A NAV tisytviselő nem hiszi el és kezdődik egy jó hosszú huzakodás.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#19
Sziasztok.

És mit szóltok ahhoz, hogy a cégben határozat van hozva arról, hogy a dolgozók nem használják a céges telefont magán célra, melyet mindenki aláírt.
Csak vezetékes telefon van , a mobil kártya pedig egy dobozzal át van alakítva vezetékesnek, tehát haza sem vihetik a telefont hogy otthon telefonáljanak magán célra.
Ehhez vajon mit szól a NAV?
Válasz idézéssel
#20
Nem is béren kívüli juttatásokról beszélgettünk, hanem ktg. elszámolásról mivel a számla a Kft nevére szól.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#21
Mónika Írta:Így jó! Én azonban az áfa 70%-át helyezem levonásba, a másik 30%-ot+ a nettó 100%-a ktg. Tehát nem csak a számla nettó értékének 70%-a költség. Internet szintén úgy ahogyn te írtad 100% áfa és ktg. is!

Én úgy tudom, hogy az internet 2012. január 1-től kikerült a béren kívüli juttatásokból! Én nem számolok internetet.
Válasz idézéssel
#22
Mónika!
Nagyon köszönöm.
Üdvözlettel: KIldikó
Válasz idézéssel
#23
Pont egyszerre írtun, szóval akkor minden rendben!! Én is így csinálom, könyvizsgáló és a NAV látta és bólogatott!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#24
Így jó! Én azonban az áfa 70%-át helyezem levonásba, a másik 30%-ot+ a nettó 100%-a ktg. Tehát nem csak a számla nettó értékének 70%-a költség. Internet szintén úgy ahogyn te írtad 100% áfa és ktg. is!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#25
Sziasztok!
Az előbbi kérdésemben rosszul írtam - a meleg már összezavart -.
A tel. ktg. 100%-át - nem 70%-át - számolom el ktg-ként áfásan.
Üdvözlettel: KIldikó
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 2 Vendég