A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kata
#1
Sziasztok!

Mindent jól írt Marcsi. :-)
Válasz idézéssel
#2
Köszi Marcsi!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#3
Szia!

Csak a 19T101E-n jelented, hogy nem főállás, 19T1041-es nem kell ev KATA-snak.
Júliusra még teljes KATA-t kell fizetnie, ugye, csak augusztustól lesz 25.000.-  itt a 19T101E aug.1. ,mert ez a változás napja a KATA-ban.

A kft-ben meg úgy jársz el mint egy újonnan alakuló kft-nél,minden küldesz neki mint munkaviszonyosnak.

Mónika és így járnék el ,de azért várd meg a többieket is.

Üdv,
Pmarcsi
Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.
Válasz idézéssel
#4
Sziasztok!
Jelenleg főállású KATA-s egyéni vállalkozó egyszemélyes Kft-t alapított. A Kft-ben fogja fizetni a teljes járulékot,/a cég nem KATA-s/ ez esetben a KATA-ba milyen változás bejelentőn kell jelentenem hogy csak 25.000.- Ft-ot kell a jövőben fizetnie? Csak a 19T101E-n? vagy 19T1041-es is kell?
Milyen dátumot írjak ezekre a változás bejelentőkre mivel hó közepén alakult a Kft és a társasági szerződés aláírásának napjával lesz a járulék fizetési kötelezettsége. Júliusra még teljes KATA-t kell fizetnie, ugye, csak augusztusól lesz 25.000.- .?
Valamint a társasági szerződésben az van, hogy munkaviszonyos, viszont egyszemélyes Kft esetében ez értelmezhető?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#5
Egy kicsit körül kell járni. Kinek nyújtja, adóalany vagy sem? Attól függ a teljesítés helye.
Ha ez elektronikus szolgáltatásnak minősül (szerintem igen), akkor a nem adóalany fogyasztók letelepedési helye, természetes személyek esetében a lakóhelye vagy tartózkodási helye lesz a teljesítés helye. Ebben az esetben az adott országba be kellene jelentkeznünk, adószámot kérnünk, és az adott országban áfabevallást kellene benyújtanunk.
(Usa egyes tagállamaiban van áfa) A számlázást ezért egy helybéli adótanácsadóval kéne megbeszélni.
.
https://konyvelozona.hu/kulfoldre-nyujto...gyszeruen/
.
Válasz idézéssel
#6
Szerintem jó látod Marcsi!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#7
Sziasztok!
Egy KATÁS egyéni váll., alanyi áfa mentes, USA ba itthonról szoftver fejlesztést szolgáltat, ezt áfa mentesen teheti meg, mit írjon az áfa tartalmába 0% vagy AMM? Kell e összesítő nyilatkozat és 65 bev adatszolgáltatás jelentés. A számlát dollárban és forintban is feltünteti.

Köszönöm a segítséget.

Pmarcsi
Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.
Válasz idézéssel
#8
Nagyon szépen köszönöm gyors válaszodat.
Válasz idézéssel
#9
Szia!
Szerintem nincs lehetőség töröltetni a táppénzes időszakot. Sajnos ha értékhatárt lépett a 40%-ot be kell vallani.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#10
Segítséget szeretnék kérni :Smile kata alany vállalkozó. 2018-ban volt táppénzen. Rendben lejelentve a 101E nyomtatványon, így nem is fizette meg az adót adott hónapra. Év végére árbevétele, megkívánná azt az egy hónapot. Törölhetem a 18t101E nyomtatványt? Így az 50000 forint megfizetése után, már nem keletkezne 40%-os különadója. Kérek szépen segítséget, törvényesen szeretném megcsinálni. Hálásan köszönöm a választ Ica
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég