A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SOS
#26
Cry Sziasztok !

Kérlek segítsen valaki külföldi szla könyvelésében , nekem ez az első ilyen ügyletem és nagyon pánikolok.

Áfás egyéni vállalkozóm, kapott Macedon vállalkozótól /nem eus/
fuvardijról 1550 euróról számlát.

Telj.ideje: okt.05.
utalták a TKSZ-ből dec.07-én euróban.

Mivel ez import szolg. beteszem az áfa-bevall. 33.sor /fiz/ és a 62. /lev./is.
Az áfát csak a telj-kori MNB árf.lehet?

Az áfa alapja az ellenérték, tehát az 1550 Euro * MNB árf., és erre teszem rá a 20 % áfát, ami a fizetendőbe és a lev. is bekerül, tehát tulképpen
ebből fakadóan pü-leg rebdezendő áfa nem lesz.

A könyvelésbe pedig az utaláskori árf., és a kettő közi különbözet árf. kül.?

Kérlek Benneteket valaki segitsen nekem.
Nagyon köszönöm.
Cry
Julcsi
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég