Üzenetek: 2,311
Témák: 13
Csatlakozott: 2008 Jan
Értékelés:
0
Lehet, hogy valamennyi megbízási díjat érdemes lenne felvennie ezért a munkáért, de ezt majd eldönti ő, én csak elmondom, hogy mi a helyzet.
Köszönöm segítséged!
Üdv.: Anita
"Örökké nem eshet"
Üzenetek: 2,620
Témák: 15
Csatlakozott: 2008 Feb
Értékelés:
0
Akkor az értékesítéssel szemben sem lesznek költségek.
Neki is kivánom, fizessen sok adót, mert akkor több marad neki is, és te is el leszel látva munkával.
Üzenetek: 2,311
Témák: 13
Csatlakozott: 2008 Jan
Értékelés:
0
Köszönöm a megerősítést!
Kicsit fura ez nekem, de úgy látom, akkor jól gondolkozom.
És ha később lesz vevő, akkor mi a szöszt csinálok? Hova vezetem a nullámat? Habár, attól még marad neki is immat. jószága, hogy más is használja...
Húhúúú, mennyi adót fog fizetni ez a szerencsétlen cég, ha ez bejön neki. :roll:
Üdv.: Anita
"Örökké nem eshet"
Üzenetek: 2,620
Témák: 15
Csatlakozott: 2008 Feb
Értékelés:
0
Ha nincs semmi költséged, akkor ez igy akár jó is lehet.
Üzenetek: 2,311
Témák: 13
Csatlakozott: 2008 Jan
Értékelés:
0
Nem egészen tárgyi eszköz, de majdnem.
Ha egy szoftvert saját maga készít a cég, amit a későbbiekben maga is használ, igény esetén másoknak is elad, az most az immateriális javak közé tartozik, vagy nem? (Szerintem oda, mert az az elsődleges, hogy saját maga használja, vevő nem biztos, hogy lesz.)
A másik kérdés, hogy milyen értéken veszem állományba? Az egyik ügyvezető/tulajdonos fogja megírni, aki nem vesz fel jövedelmet a vállalkzásban sem ezért, sem másért, szóval bérköltség nincs. Semmit nem használ hozzá, csak az szellemi kapacitását. Most akkor nulla értékkel kellene nyilvántartásba vennem (akár mint immat.j. akár mint saját termelésű "készlet")?
Üdv.: Anita
"Örökké nem eshet"
Üzenetek: 2,620
Témák: 15
Csatlakozott: 2008 Feb
Értékelés:
0
Nem úgy van, hogy az áfát akkor aktiválod, ha egyáltalán nem igényelhető vissza?
Ennek a 86-asba kellet volna kerülnie.
Most a plussz visszaigénylésnak a 96-ba.
Szerintem.
Üzenetek: 336
Témák: 3
Csatlakozott: 2007 Jan
Értékelés:
0
Sziasztok! Aki tud és épp ebéd közben "ráér" kérem segítsen!
Tárgyi eszk. beszerzés történt ÁFA arányosítás mellett (adómente tev. miatt).
ÁFA arányosítás miatt volt vissza nem igényelhető ÁFA. Én tavaly ezt az összeget elszámoltam, a Te. bruttó értékeként.
Ebben az évben megváltozott az arányszám, vissza igényelhetek szerintetek a beszerzéskor vissza nem igényelt ÁFA-ból? Mit kell most csinálnom?
Eszter
Üzenetek: 8,810
Témák: 157
Csatlakozott: 2005 Aug
Értékelés:
21
Szia Reni!
A Számv.Pol.tól függ. (Ugye milyen aljas vagyok?

)
Mi betettük a 30% alá a bérbeadott eszköz jellege miatt. A Számv.Pol.-ba azt írtuk, hogy a hasznos élettartam 3.33 év.
Üdv: Klári
Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Üzenetek: 400
Témák: 41
Csatlakozott: 2007 Mar
Értékelés:
0
Szia Andrea!
köszi szépen. Hány %-os leírási kulccsal kell számolni?
Köszi
Reni
Üzenetek: 74
Témák: 13
Csatlakozott: 2007 Jun
Értékelés:
0
Szia!
Mi is hasonló cipőben járunk (italaut.)! Mi úgy csináljuk, hogy először ugye beruházáson van, majd aktiváljuk, 131/XXX kartonon vezetjük, écs-t számolunk stb., értékesítésnél vagy 914 v. 961, attól függ, hogy áru vagy már aktivált gépről van szó! Remélem tudtam segíteni!
Üzenetek: 400
Témák: 41
Csatlakozott: 2007 Mar
Értékelés:
0
Köszike!
Ez villámgyors volt:-)
Üzenetek: 8,810
Témák: 157
Csatlakozott: 2005 Aug
Értékelés:
21
Szia Reni!
13. Műszaki berendezésekbe raknám.
Üdv: Klári
Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Üzenetek: 400
Témák: 41
Csatlakozott: 2007 Mar
Értékelés:
0
Sziasztok!
Tudna valaki segíteni abban, hogy hova vezessem át a következő tételt?
Kft. vízautómaták bérbeadásával és értékesítésével foglalkozik.
A bérbeadásnál hova tennétek 1-en belül az autómatát?
Nagyon köszönöm a segítséget!
Reni