A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
végelszámolás
#26
Sziasztok!
Tovább zavarodtam a végelszámolásban mivel a kft tagja ia bedolgozik nekem, most a következőt küldte nekem (hozzáteszem hogy a végelszámoló is ő lett és pénzt nem kér érte)
“Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az eljárás során a társas vállalkozónak minősülő végelszámolóra a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) társas vállalkozóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, melyről részletes tájékoztatás a Nemzeti adó- és Vámhivatal Információs füzetek menüpontjában a 12. számú információs füzetben található.”
Kérném a segítségeteket. Üdv. Marcsi
Válasz idézéssel
#27
Sziasztok!
Szeretném megkérdezni, hogy pl végelszámolás történik 2016.03.01-05.25 ig végelszámolás beszámolót kell készíteni,ennek beküldéséről kapunk visszaigazolást, ezt a visszaigazolást megkapja az ügyvéd. A vagyonfelosztás elfogadott összegét a tagok a törlés után kapják meg, viszont a bankszámla nyitott marad és mikor tudom kinullázni a számlákat? Tulajdonképpen hány darab beszámolót kell küldeni? A különböző adóbevallások tiszták előttem. Üdv. Marcsi
Válasz idézéssel
#28
Szia!
A végelszámolás befejező napján a tagok elfogadják a végelszámoló jelentését és rendelkeznek a vagyon felosztásáról (elfogadják a vagyonfelosztási javaslatot). Ez alapozza meg a záró 08-asban szereplő adókötelezettséget és a jövedelem kifizetését. Igen a kifizetés a záró napon történik. Csak abban az esetben érdemes a kifizetéssel megvárni a törlés napját, ha kétségeid vannak illetve az APEH nem vizsgálattól negadív eredményt vársz.
Válasz idézéssel
#29
gugu7 Írta:A végelszámolás befejezésének napján ami vagyonfelosztási javaslat el fogadásának is a napja szoktam kifizetni a tagokat és átutalni az adókat. ...

Köszi,

úgy érted, hogy a végelszámolási zárónapon fizethető ki ténylegesen a JT + ET??
Vagy a teljes befejezéskor, a törléskor?
Válasz idézéssel
#30
Szia!
1., A ügyvéd szokta levélben kérni és viszonylag kötetlen formában kapni a NAV Végelszámolás x Főosztályától.
2., Jól gondolod. A végelszámoló jelentése és a vagyonfelosztási javaslat a befejező napon eszközt (jobbára pénzt) és JT+ET-t tartalmaz. A záró 08-ban vallod (adózod)be az ET összegét, a A JT és ET felosztás arányait és a konkrét személyre szóló összegeket a végelszámoló jelentése tartalmazza. A végelszámolás befejezésének napján ami vagyonfelosztási javaslat el fogadásának is a napja szoktam kifizetni a tagokat és átutalni az adókat. A bankszámlán hagyok 5-10 e Ft-ot , hátha kitalál valamit a NAV pl kés.pótlékot.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#31
Sziasztok,

Klárinak köszönöm az előző kérdésemre írott válaszát. Megspórolhattam volna, ha előtte jobban átnézem ezt a topicot. Azóta ez megtörtént, de még néhány dologban bizonytalan vagyok.

Két gyors kérdés:

1. A 2010 előtti évekről a Nyufig ad nemleges igazolást, a K32 nyomin. De az utáni évekről a NAV? Milyen formában, milyen nyomin kell kérni? Kell-e a NAV-tól ez az igazolás a végelszámolás zárónapjára?

2. Ha jól értelmezem a végelszámolás időszakában, még a záró napon sem lehet kivenni/kiadni a Jegyzett tőkét.Vagy igen? Van még ET-a is a Kft.-nek és a vagyonfelosztási javaslat a JT és az ET együttes értékéről szól? Jól gondolom? (Ez utóbbit 15% SZJA és 14% EHO terheli.)

Előre is köszi a választ.
Válasz idézéssel
#32
Szia Marcsi!
Itt kutakodj! Ha nem találod, segítünk!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#33
Sziasztok!

Én is végelszámolás témában kerülök ide, ha valaki tudna segíteni, mivel 2016-ban evás kft megszűnik,visszatér a kettős könyv cégre, de a számomra elkészítendő bevallási folyamatokkal most zavarodtam össze.

Köszönöm a segítséget
marcsi
Válasz idézéssel
#34
Sajna kell, mert "vezető tisztségviselő".
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#35
Sziasztok!

Kft végelszámolásával szenvedek. Most egy egyszerű kérdésem van, de később még lesz több is :-(

Végelszámolás időszaka alatt vagyunk. A korábbi üv. a végelszámoló, aki öregségi nyugdíjas. Jövedelmet nem vesz fel erre az időszakra. Konkrét kérdés: kell-e küldeni a 1608-ast és kell-e a 7.050 Ft-ot fizetni utána?

Előre is köszi.
Válasz idézéssel
#36
Szia Era!
Nyugodtan figyelmen kívül hagyhatod az előleg előírásokat. Azok "normális" működéshez tartoznak. Majd a végelszámolást záró bevallásban elszámolsz az esetlelgesen keletkező nyereséggel és vége,
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#37
Köszi Klári :-)

De miért írtak elő 12.20-ra előleget?
Idén már csak pár milliócska értékesítése volt a tárgyi eszközeiből.
Így a normál szabályok alapján 01.20-ra kellett volna előírni akármennyit is, de azt írták elő, ami végelszámolás nélkül az utolsó negyedévre járt volna.
Üdv. eragka
Válasz idézéssel
#38
Nem Era.
A tevékenységet záró bevallásban elszámoltál a Taoval (15071). Majd a végelszámolást befejező bevallásban (15.10.01-15.12.31) elszámolsz ezzel az időszakkal is.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#39
Sziasztok!

Végelszámolás alatt álló társaságnak kell társasági adóelőleg kiegészítésről 01-es nyomtatványt küldeni?

09.30-ával megcsináltam a tev.zárót, befizette a 2015-re járó társasági adót. 10.01-től van végelszámolás alatt.
2015-ben minimális bevétele volt, de 2014-ben még 100 M feletti árbevétellel rendelkezett.
Csak azért merült fel bennem, mert 12.20-ra elő van írva neki előleg fizetési kötelezettség, e mellé küldjek egy nullás kiegészítést is?
Ha igen, milyen időszakra? 10.01-12.31 vagy 01.01-12.31?

Köszönöm a segítséget!
Üdv. eragka
Válasz idézéssel
#40
Sziasztok!

A segítségeteket szeretném kérni!

Van két Kft. (rokon), akinek elméletileg könyvelek (küldözgetem a nullás bevallásokat), gyakorlatilag pedig 3 éve nem ment be beszámoló és társasági adóbevallás, mivel nem hozott hozzá anyagot többszöri felszólítás ellenére sem.
Az egyik Kft. kényszertörlés alatt van, a másikat is felszámolták, a megszűnése jogerőre emelkedett.
Tisztában vagyok vele, hogy a felszámolás alatt is lett volna bevallási kötelezettsége, de mivel semmilyen dokumentumom nem volt hozzá, kizárólag a 08-asokat és a nullás áfabevallásokat küldtem.
Mi a teendő a kényszertörlés alatt álló és a megszűnt Kft. esetében? Meddig küldözgessem a 08-asokat, míg valaki engem is "értesít", hogy ne tegyem?
Köszönöm,
Kata
Válasz idézéssel
#41
Szia,
szerintem van mód rá, hogy a tagi kölcsön fejében kivigye a tárgyi eszközt a tulajdonos. De egyrészt
piaci értéket kell megállapítani rá és áfát is fizetnie kell a társaságnak utána, mivel értékesítésnek
fog minősülni.
Remélhetőleg jól tudom.
Ildi


Haág Írta:Sziasztok !

Szeretnék egy kis segítséget kérni: mielőtt beindítottuk volna egy cég végelszámolását, megkérdeztem az ügyvédjüktől, hogy megoldható lenne-e a következő dolog: 488 e Ft. tagi kölcsön van bent a Bt-ben, semmi más, viszont ezt a pénzt arra költötték, hogy egy égető kemencét építtettek a cég székhelyén, ami a kültag lakása is egyben. Az égető kemencét már régen csak a nullás számlaosztályban tartjuk nyilván, de a Bt. szerződésben rögzítené, hogy így a tagi kölcsön fejében a mai napig működő kemence a kültag kizárólagos tulajdonát képezné. Az ügyvéd azt mondta, hogy szerinte semmi akadálya, de én egy picit elbizonytalanodtam a fórumokat olvasgatva. Megvalósítható szerintetek ??
Nagyon szépen köszönöm !

Ági
Válasz idézéssel
#42
Sziasztok !

Szeretnék egy kis segítséget kérni: mielőtt beindítottuk volna egy cég végelszámolását, megkérdeztem az ügyvédjüktől, hogy megoldható lenne-e a következő dolog: 488 e Ft. tagi kölcsön van bent a Bt-ben, semmi más, viszont ezt a pénzt arra költötték, hogy egy égető kemencét építtettek a cég székhelyén, ami a kültag lakása is egyben. Az égető kemencét már régen csak a nullás számlaosztályban tartjuk nyilván, de a Bt. szerződésben rögzítené, hogy így a tagi kölcsön fejében a mai napig működő kemence a kültag kizárólagos tulajdonát képezné. Az ügyvéd azt mondta, hogy szerinte semmi akadálya, de én egy picit elbizonytalanodtam a fórumokat olvasgatva. Megvalósítható szerintetek ??
Nagyon szépen köszönöm !

Ági
Válasz idézéssel
#43
Ha jó a dátum, várj egy pár napot, még nem látják a beszámolót, nekem is volt már ilyen esetem. Később kaptam egy értesítést, hogy a bevallásokat lekönyvelték, teendőm nincs.
Zsóka
Válasz idézéssel
#44
Szia!
Ellenőrizd a napok helyességét. Ha jó, hívd fel a hibás bevallásos értesítőt kiadó osztályt. Valószínű Ők még nem tudják, hogy az eljárás befejeződött.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#45
Sziasztok!

Az alant olvasható hibajelzést kaptam a NAV-tól. Abban kérnék sürgős segítséget, hogy mit kezdjek vele???
Az összes végelszámolást lezáró bevallást beleértve a záró beszámolót is egyidejűleg beküldtem.
1565,1571,1508,1501,
A záró beszámolóról a visszaigazolást is megkaptam, hogy közzétételre került.
Most várjak hátha észreveszik hogy fölöslegesen hiányolták vagy mit csináljak.
A kiegészítő melléklet tartalmazza a végelszámoló nyilatkozatát is a zárásra vonatkozóan!


Köszi előre is!

Harakiri
Válasz idézéssel
#46
Tisztelt Ügyfelünk!
Értesítjük, hogy címünkre 2015.11.05. napján beérkezett 1571 jelű bevallás a következő hibákat
tartalmazza:
Hibakód Hibaüzenet
R436
[Főlap] A bevallás típusa/fajtája V3 és a bevallási időszak végén az adózó állapotkódja
6, egyeztetni szükséges az adózóval, hogy a bevallási időszak vége dátum azonos-e a
végelszámolás lezárásának dátumával. (A végelszámolást lezáró beszámoló
záródátumával, mérlegfordulónapjával) Jóvá kell hagyni vagy felül kell bírálni a
bevallási időszak vége dátumot.
Elektronikus beszámolója hiányzik.
Válasz idézéssel
#47
Köszi!

Ezt is meg az" Az a biztosnál" kapott választ is!


Harakiri
Válasz idézéssel
#48
Jól érzed! Az adóhatóság értesítése alapján törölnek. Az ügyvéd mindent beküld a CB-nak a CB meg elkezdi várni a NAV törlési engedélytét. Ez lehet egy év de ha szerencéd van akkor csak egy hónap. Igazgatósága válogatja. Legutóbb dél-pesten nem volt egy hónap, megyében meg a tizedik hónapnál tartunk és semmi nem történt. Ilyenkor szoktak hajánál fogva előrángatott hiányt előkapni pl, hogy 12-ben nem adtál be egy 01-et, holott a NY bent van. Nem vitatkoztam, beadtam. Az ü.i. megspórolta a fegyelmit én meg meg kaptam soron kívül a törlési engedélyt.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#49
Sziasztok!
Ha megcsináltam a záró bevallásokat és beküldtem a végelszámolást
lezáró beszámolót is, akkor a törlésre vonatkozó kérelmet
a cégügyben eljáró ügyvéd terjeszti elő, avagy az adóhatóság
értesítése alapján töröl a cégbíróság???


Köszi előre is!
Harakiri
Válasz idézéssel
#50
Szia Era!
Akár VA akár nem minden egyéb paraméter (adó, cgj, stat) azonos. Én VA-val szoktam a befejezőt a tev.zárót csak simán.
Én egyébet szoktam.
A végelszámoló jelentésének elfogadási dátumát szoktam 0rni és persze ez ezen a napon az első határozat.
Ezt a jelentést csatolom a besz-hoz mint "kieg.mell." . A revízió nagyon szereti.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 3 Vendég